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财务ap即应付账款会计,指负责应付帐目、记录采购业务和付款业务。
应付账款会计的工作内容:
核对企业的采购定单或合同、存货固定资产低值易耗品收货单(验收报告)、供应商开具的发票,日常所称的“三项核对法”。对于核对相符的发票及时进行账务处理。对于核对有差异部份按企业的相关流程和制度进行处理。并按采购定单或合同的相关供应商的账期等付款条件,定期出具明细到发票的应付账款账龄分析表,用于企业的现金流付款计划。配合成本会计等对相应供应商的材料成本的价格进行分析,为企业的采购提供决策依据。在企业支付货款时,向供应商直接或通过相关部门给予付款明细,按发票对应付账款进行及时的核销。在企业资金紧张或其他原因等特别情况时,对应付账款中的逾未付款部份,及时将相关信息提交相关部门,并配合相关部门与供应商沟通,取得供应商的支持。还有年未或定期对相关供应商的信用进行评级或分析。为相关部门提供供应商的决策提供依据。
sap对原系统中已存在的财务专用客户进行增加删除标识或解除删除标识的操作。
前提或条件
sap系统相关权限
步骤或流程
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1. 打开sap系统。
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2. 在检索框里输入代码fd06。
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3. 进入的第一个界面如下:
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4. 输入后按回车,进入下一屏幕
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5. 最后点按“保存“按钮即完成操作。
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6. 返回主界面。
创建财务专用供应商主数据,其中包括供应商名称、统驭科目、支付条件等相关信息的维护。
前提或条件
sap系统电脑
步骤或流程
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1. 打开sap系统。
2
2. 在检索框里输入代码fk01。
3
3. 进入的第一个界面如下。
4
4. 输入后按回车,进入下一屏幕。
5
5. 接下来回车进入“公司代码数据”的维护。
6
6. 继续回车,进入会计的交易数据维护界面
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7. 最后点上图中的3处的“保存”按钮即完成供应商的创建。
sap对原系统中已存在的财务专用客户进行增加删除标识或解除删除标识的操作。
工具/原料sap系统相关权限方法/步骤11、打开sap系统。
22、在检索框里输入代码fd06。
33、进入的第一个界面如下:
44、输入后按回车,进入下一屏幕
55、最后点按“保存“按钮即完成操作。
66、返回主界面。
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