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怎么补交个人所得税(9个范本)

发布时间:2023-11-25 09:16:01 热度:82

【导语】本文根据实用程度整理了9篇优质的补交所得税相关知识范本,便于您一一对比,找到符合自己需求的范本。以下是怎么补交个人所得税范本,希望您能喜欢。

怎么补交个人所得税

【第1篇】怎么补交个人所得税

在个税汇算清缴刚结束不久,紧接着就出现了补税的这部分内容,可能大家都还不太清楚,今天就和会计网一起来了解一下吧。

(一)免于补税

我们今天来看一下,如果使用手机个人所得税app来办理申报补税,应该怎么做。

我们先来看一下免于年度汇算的办理,财政部税务总局2023年第94号公告规定,在2023年1月1日至2023年的12月31日之间居民个人取得的综合所得,年度综合所得不超过12万元且需要汇算清缴补税的,或者是年度汇算清缴补税金额不超过400元的,居民个人可以免于办理个人所得税综合所得汇算清缴,居民个人取得综合所得时存在扣缴义务人未依法预扣预缴税款的情形除外。

如果纳税人符合上述规定,那么就可以免于办理年度汇算,对于年度综合所得不超过12万元或者是补税金额不超过400元的纳税人,在使用手机完成申报后,会进入免于年度汇算的页面,如果对相关情况确认无误后,可以点进页面的右下角的享受免申报按钮,就无需补缴税款。

(二)补税的处理

年综合收入超过12万元并且应付税额超过400元的纳税人,在申报成功后会进入补缴税款的页面,如果纳税人对自己的应补税额确认无误,可以点击页面上的立即缴税按钮,然后会出现申报项目页面,税款所属期、税款所属机关、缴款期限等信息,确认无误后,纳税人可以点击右下角的确认缴税按钮,根据纳税人本人的办税习惯,可以选用银行卡或者是第三方支付等缴税方式,点击确定按钮后,只需要按照相关的提示信息完成缴税即可。

来源于会计网,责编:小敏

【第2篇】怎样补交个人所得税

2023年个税专项附加扣除开始确认了,今年有重大变化,应该如何操作?有哪些需要注意的地方,我们一起来看看吧。

1、纳税人如需在3月1日至15日之间办理汇算,需要预约,3月16日以后无需预约即可办理

2、符合下列情形之一的,纳税人需办理年度汇算:预缴税额大于年度汇算应纳税额且申请退税的;纳税年度内取得的综合所得收入超过12万元且需要补税金额超过400万元的。

应退或应补税额=[(综合所得收入额-60000元-“三险一金”等专项扣除-子女教育等专项附加扣除-依法确定的其他扣除-符合条件的公益慈善事业捐赠)×适用税率-速算扣除数]-已预缴税额

3、登录个税app,在专项附加扣除填报中填写自己符合的选项和相关信息,并选择对应的申税方式

4、在收入纳税明细查询选择中确认相关信息

5、在首页2021综合所得年度汇算专题入口点击开始申报进行具体操作

(1)确认基本信息,(2)确认收入和税前扣除,点击工资薪金后面的选项,选择奖金计税方式选择,注意这里“全年一次性奖金”计税方式有两个选项:a、全部并入综合所得计税 b、单独计税。可以分别勾选下看看计算结果再最后确认,通常情况选择“单独计税”,退的钱会多一些,如果是补缴补的也会少一些,可根据个人情况进行选择确认。

纳税人在办理年度汇算时,申报信息填写错误造成年度汇算多退或少缴税款,纳税人主动或经税务机关提醒后及时改正的,税务机关可以按照“首违不罚”原则免予处罚。

退税可以放弃,但不能放弃。对于年度汇算需补税的纳税人,如在年度汇算期结束后未申报并补缴税款,税务部门将依法加收滞纳金,并在其《个人所得税纳税记录》中予以标注。

如果纳税人年度预缴税额低于应纳税额的,且不符合国务院规定豁免汇算义务情形的,均应当办理年度汇算补税。常见的情形有这些:一是在两个或以上单位任职并领取工资薪金;二是除工资薪金之外,还有劳务报酬所得;三是预扣预缴时扣除了不该扣除的项目;四是纳税人取得综合所得等。

不懂就问!欢迎在评论区留言~

【第3篇】北京个人所得税补交

今天听说北京地区恢复因疫情防控而中止的2023年退税服务,恢复正常了,立即第一时间进行了摸索操作,经过一番摸索,终于退税成功,返回了退税360元,虽然不多,但是也要感谢党和国家还有提醒一下大家,如果劳务报酬是空的话,记得加上,不然信息不完整,统计的数目少,退的税就少了,此外还要及时将个税抵扣项以及附加扣除进行填报抵扣。

大家下载个人所得税app

1.选择综合年度汇算

2.选择已申报数据填写

3.开始申报,然后可以看到是否补缴税款了哈哈,有退有补的,每人好像都不一样了

【第4篇】个人所得税汇算清缴是什么意思?哪些人要补交,哪些人可以退税?

打心底说,我们的个税政策还是比较复杂的,必须一层一层抽丝剥茧,才能明白个大概。之前有朋友说不知道个税的汇算清缴是什么意思,那我们今天来初步了解一下:

(一)个人所得税汇算清缴是指个人将一个纳税年度内取得的“综合所得”包括工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费4项,合并后按年计算全年最终应纳的个税,再减除纳税年度已预缴的税款后,计算应退或者应补的税额,向税务机关办理申报并进行税款结算。

也就是说呢,我们的个税是按月预扣预缴的,次年统算多退少补。多交了就退回到你的银行卡里面,少交了就要补缴。

(二)个税年度汇算清缴办理时间是什么时候?

一般是每年的3月至6月份。

这个一般都会有通知,而且那会身边的人都在说这个事情,你也自然就会知道了。

(三)汇算清缴退补税是怎么计算的?

年度汇算应退或应补税款={(综合所得收入额-减除费用6万元-“三险一金”等专项扣除-专项附加扣除-依法确定的其他扣除-符合条件的公益慈善事业捐赠)*适用税率-速算扣除数}-已预缴的税额

(四)个税年度汇算清缴在哪里办理?

在个人所得税app办理。

登录个税app,首页-“我要办税”-“综合所得年度汇算”或者首页“常用业务”下面有个“综合所得年度汇算”都可以填报。

在这里还可以查看自己以往年度的申报记录、缴税记录和退税记录。

包括自己的申报明细,每年度的收入合计、专项扣除、专项附加扣除等等信息。

有需要的情况下,还可以开具个人所得税纳税记录,有税务局电子章的那种。

(五)哪些人可能需要补缴税?

1、工资的来源不止一家公司

有的人在两家公司领工资,每家公司在分开预缴的时候,并不知道个人还有其他的收入,所以都是按在本公

2、有副业的人群

有的人除了领工资,还有一些劳务报酬、稿酬或者特许权使用费等。平时单独计税的时候,小小笔税率低,到年度汇算清缴的时候,加总在一起年收入额高了,适用更高的税率,就得补交税了。

应该还有一些我没有想到的啦,欢迎大家补充。

(六)哪些人有可能退税呢?

1、专项附加扣除平时没有填报后面补填报的,或者是专项附加扣除申报方式选择了“综合所得年度自行申报”的。

这样的话,月度预缴的时候就少减除了专项附加扣除,多交了税,年底汇算清缴可能就可以退税了。

2、中间有某一个月或某几个月工资特别高,其他月份工资又比较低的。

像一些销售人员,他可能有些月份业绩特别好,工资发的特别高,适用的税率高,月度预缴的个税也多。但是有些月份销售不太好,可能只拿到了底薪。年度汇算清缴的时候,整年收入汇总在一起,可能就靠到低一档的税率了,就可以退一部分税。

当然了,这些情况都不是绝对的,具体还得年度汇算清缴的时候,根据实际的数字来计算。

22年度的个税汇算清缴,应该也是要到23年3月份才开始了,到时候,我们再一起详细来操作吧!

关于个税的税率、个税的计算、专项扣除和专项附加扣除的内容和填报方法,请查阅壹月默的其他文章。

壹月默分享的文章,都是参照政策和平常自己工作中所了解到的知识结合在一起来写的,如果有遗漏或者瑕疵的地方,欢迎大家补充和指正。

今天的分享就到这里啦,祝所有的美好都如期而至!

我是壹月默,分享一些和生活息息相关的财务知识、生活中的小确幸。

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【第5篇】车补交个人所得税

其实,感谢这位网友为我们大家提了一个醒,个人所得税是个人信息的重要组成部分,千万不要自己乱填。

乱填之后需要补税,这种情况是很少遇到的。按照2023年个人所得税制度改革的模式,我们采取的是年度综合收入计算个人所得税。每一个人一年之内享受的免税额度,达到了6万元(月均5000元),另外还有个人所得税专项附加扣除。

专项附加扣除,是为了突出因人而异的个人所得税缴纳,从子女教育、大病医疗、继续教育、房租支出、贷款利息支出、赡养老人支出等六个方面,提出的因人而异的个性化设计。比如我可以享受子女教育专项附加扣除1000元、房租支出1500元、赡养老人支出2000元,额外4500元的专项附加扣除。这样我的个税起征点就提升到了9500元每月。当然,如果收入达不到5000元,再高的专项附加扣除都没用。

实际上,今年实施个人所得税app申报个人所得税综合所得年度汇算清缴,是第1次的。95%的人不需要进行汇算清缴,一般来说包括三类人:

第一,纳税人需要补税但综合所得年收入不超过12万元的

这实际上是国家的又一潜台词,月均收入1万元以下的人不需要补税的

但是,如果跟题目中所说的这样,个人非常闲,非要汇算清缴还要补税,那么能怪谁呢

国家的潜台词是你必须要合理纳税,如果通过偷税漏税方式导致你的应该缴纳的税款没有缴纳上,这一部分钱是不可能免掉的。比如说,个人每月工资收入1万元,但是单位没有给你缴纳个人所得税,这种情况是不允许的。当然责任是单位的,跟个人无关。

第二,纳税人年度汇算需补税金额不超过400元的

这实际上是题目所说的情况,如果需要补交个人所得税的金额超过400元,可以无需汇算清缴。

但问题是,个人由于胡乱操作,已经汇算清缴了,应该怎么办?

第1种选择当然是个人可以不用去缴钱,等着税务机关找你。当然税务机关不会找你。

第2种选择是个人提交的是通过银行卡补交税款,一般是需要等税管员核实之后再扣费。这种情况下,一般税管员也会不予通过的。

如果税管员还没有审批,我们可以选择再次申报,申报的时候,出来税款就不要提交了。

如果税管员审批通过了,也进行扣税了,那么抓紧个人去跑税务,老实说明情况,申请退税吧。这样既增加了税管员的工作,也增加了自己的麻烦,真的好闲呢。

当然,本来就200多块钱,可能打个出租车去再返回,钱就差不多了。更何况还需要耗费自己半天时间去问一个不明白的事情,想想还是算了吧。为国家做点贡献也是应该的。

第三,纳税人已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请年度汇算退税的

如果预缴税款一致,折腾半天也没什么意义,不要浪费时间精力的好。虽然很多人只是手动戳几下,但是也浪费税管员的时间呀。

最后一种情况就是个人不申请年度汇算退税的。这种情况跟题目所说的差不多,个人放弃退税或者非要补缴税款,国家是不阻止的。

所以,汇算清缴是一件新生事务,未来随着大家收入的不断提升,越来越多的人会享受到退税优惠,我们退税的流程也会越来越方便。还请大家一定要仔细审核好,如实申报个人所得税,才是公民应尽的义务。

【第6篇】个人所得税如何补交

2021个人所得税年度汇算已经于3月1日正式开始了,为方便各位纳税人们退税,本期小编特意为大家准备了我个人的2021个税年度汇算退税操作流程介绍,还没有退税的小伙伴可以跟着下面的教程一起操作!另外2023年个人综合所得税申请退税的时间为2023年3月1日-2023年6月30日,请大家务必在这个时间段办理退税!如果错过将不能再申请。

1、打开个人所得税app,我们就可以看到下面这个界面,点击开始申报。1-15日需要预约,现在已经不需要再预约了,直接申报就可以。如果没有买房子,有租房子的可以填写专项附加扣除。

2、勾选我需要申报表预填服务。

3、接着点击开始申报。

4、等待个几秒钟,点击我已阅读并知晓。

5、确认一下个人信息,确认无误后点击下一步。

6、在工资薪金一栏处,有一个存在奖金,请在详情中确认,点击进入。

7、这个时候会出现两种计税方式,一个是把奖金全部并入综合所得去申报,这种方式就会让我们再补税。

另外一个是奖金单独计税。这种方式就会退给我们税费。一定谨记。

接下来我先操作第一种方式,大家可以看看两种不同计税方式的差别有多大。

8、选择把全年奖金纳入综合所得会出现这个界面。点击下一步。

9、这个时候会出现一个界面,只要我们的信息没有错误就可以,继续下一步操作。

10、到这一步就可以看见我应该补交税费7328.61元。看到这个页面当时给我整蒙了,赶紧关了这个页面返回到第7步,重新选择奖金单独计税!

11、重新选择奖金单独计税后,我们纳入计税的工资薪金就会减少,奖金从总额里扣掉后,这样我们的扣税标准肯定会降一个档,然后确定下一步。

12、到这一步确认我们的信息,没有错误就点击继续。

13、现在再看这个界面上的字,由补税变成了退税1139.85了。心里面是不是很愉悦?

看到这儿我心里就踏实多了,有一种赚了7000多块钱的感觉,所以我们在操作时一定一定要注意不要弄错了,要不然还需要补缴税费,怎么样你学会了没?

【第7篇】如何补交个人所得税

我的退税于3月21日完成,退了三笔!

一笔是2023年去年的,还有两笔是2023年和2023年的。为什么我能退三笔呢?

其实,在过去2023年,2023年,我没有填贷款利息退税的!而且,如果你前两年的退税没有完善好资料已经汇算完成,那么2023年度也还是可以操作的!操作方法我会在下面详细写上。

因为前两年未申请“住房贷款利息”少操作了我的个税差了1200元,这点请大家一定要引起关注!我现在通过“更正”正在重新申请2023年,2023年退税。

我今年通过登录个人所得税app预约2023年综合所得年度汇算,通过根据系统提示的一系列操作,按照流程来,在点击“下一步”之后,在页面左上角大家请选择“奖金计税方式选择”。然后就跳入下面的这个选择页面了。这个方式决定你税金的多少,差很多!“比较两种奖金缴税方式结果,一种是补缴4000;另外一种方式是退税1200元。果断选择第二种方式。

在今年汇算中,我新加入一项专项附件扣除填报:新填写了住房贷款利息。因为我一套房贷款已经快到期(2023年6月到期),借款数目不大(每月600左右),以前没有申请专项附加扣除,本次汇算时临时加入申请,成功后再退税1200(每月多1000免税)。共计2400元。

现在重点说一下,往年已经完成汇算,个税已经到账,怎么办?现在还能不能新申请住房贷款利息退税?我实际操作了一番,实际是可行的。大家注意,个税到帐以后,还可以选择:更正。重新进行一次申报!

我选择个税“更正”,重新对2023年,2023年进行申报,又申报到每年1200元的退税。

步骤如下:

1点击:专项附件扣除填报

2点击:选择查询年度。我选择2023年

3点击:点住房贷款利息

4点击:服务,

5点击:申报查询

6点击:已完成

7点击:需要的年度。我点2023年,

8点击:更正(我已经完成,在此没有显示)。

9完成:

10 2023年按此步骤办理

2023年,2023年更正的个税,正在处理中。

所以提醒大家,在已经完成退税申报中,如果有些项目漏报了还能更正,说不定能多退不少钱呢。

【第8篇】个人所得税可以补交吗

个税是退还是补?

什么人要补税?

什么情况下不需要做汇算?

今天安排上统统给你讲清楚

有人说退税退了好几百

有人说不但一分没退,反而还要补税上千

这都是什么情况?

个人所得税汇算涉及到自己的钱袋子

我建议大家一定要了解清楚

毕竟小钱都搞不明白的话

基本就告别挣大钱了

好了,咱们开始吧

首先

每月发工资的时候

都已经扣了个税

为什么还要再来汇算个税

因为

每月给你发工资

扣的只是预扣

虽然说总体来讲已经比较精确了

但还是会出现多扣或少扣的情况

所以得算总账

什么情况可以退税呢?

举个例子

我们的个税起征点每月5千

那也就是说

一年的收入加在一起的起征点就是6万

比如小明去年他每月份工资8千

那就超出5千的部分就得交个税

但是运气不好的小明

上了6个月班之后

公司居然倒闭了

只能回家呆着

到了年度个税汇算

一看小明年收入才4.8万

不到起征点6万

之前上班的6个月的个税扣除已经预扣了

所以没达到年起征点的这种情况下

之前交的那些税都给你退回来

还有一种情况可以退税

比如你应当扣除6项专项扣除的

但你没有提前做扣除

那么在年度汇算时补上去也可以退税

具体6项扣除在后文会讲到

什么情况下要补税呢?

看仔细了

个税汇算涉及的收入除了平时上班工资外

还有这种收入也要纳入扣税项的

比如劳务报酬、稿费,发明专利设计商标等等

简单粗暴点说那就是副业收入

在汇算的时候这些都要全部加在一块来算

并且个税税率按照收入逐级增加

最低税率3%,最高45%

如果你副业接私活赚了不少钱

可能这次就要补税了

还是举个例子

比如小明

他平时除了上班还有个兼职

而两边的收入都是一个月7千

那每个月个税在预扣的时候

公司和兼职双方都是按7千扣税

因此超出起征点并不多

扣税的比例就会按照比较低的税率来扣

可是到了年度汇算那就不一样了

月收入合计就是1.4万,年收入16.8万

比这年起征点6万足足高了1.08万

那就得按更高一级的税率来交了

所以这肯定得补税了

还有一种情况也是需要补税的

一年之内如果你换过工作

那可能还是要补税的

因为新公司在帮你代缴个税的时候

只能根据你在这公司期间的收入来算你的个税

而你前几个月的收入和交税情况新的公司压根不清楚

所以他只能从0开始计算

你看工资条也会注意到

在你跳槽之后的前几个月

你个税都会少交那么几百块钱

但不要高兴太早

出来混总是要还的

这笔帐在年终汇算的时候都会让你补回来

这时也有很多人就说了

哎呀,那能不能少补一点啊

少交是可以的

因为在申报的时候有6项专项扣除可以提前扣除

可以减少你要补的税

甚至给你退税

如果你家里有孩子在上学

或自己在上成人继续教育

或父母年满60在赡养

或在还房贷或交租房

或生了大病在花钱

或个人做了捐赠而且还比较多的话

记得都要去申请一下

那接下来2023年还有一项新政策

如果你家娃3岁以下也可以列进专项扣除

说不定就让你少补或者给你退税

这时候小明又有一个大胆的想法

我要是不下载这个个税app

不申报

那么补税就和我没关系了

哈哈哈,有这种想法的家人们,你是要惊动110吗

年度个税汇算不管你下没下载

和申不申报国家都有你的信息

不要侥幸

退税你可以放弃

但是补税那是义务

凡是要补税的都要在规定时间里补上

如果补不税就会有电话、短信来提醒你

一直拖欠并且情节严重的

还会面临处罚

所以,我建议你把这个想法收回去

但也有个好消息

在进行个人所得税汇算时

如果补税金额不超过400元

你是可以选择免补缴的

最后如果你在上年已依法预缴个人所得税

且年收入不超过12万

或年度汇算应补税金额在400元内

或有退税但不申请退税的

可以不用办理汇算申报

下面附上汇算的步骤图

【第9篇】个人所得税怎么补交

我只说一点:(那些基本登陆选择操作就不说了)看图

1:首先在电脑上登陆:自然人电子税务局https://etax.chinatax.gov.cn/

2:如图操作

3:找到2023年1月到12月 经营所得个人所得税年度申报,点击后面的(作废)

4:大功告成。可以重新去手机端申报了,说不定你还可以有几百块退税。祝大家好运[呲牙]

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